图书介绍

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审计学
  • 史晓娟,杨良主编;孙雪静,王宁宁,冯霞等副主编 著
  • 出版社: 北京:中国商务出版社
  • ISBN:9787510309991
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:320页
  • 文件大小:83MB
  • 文件页数:329页
  • 主题词:审计学-教材

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图书目录

第一章 总论1

第一节 审计的概念与分类2

第二节 审计的产生与发展5

第三节 审计的职能11

第四节 注册会计师执业规范体系12

第二章 注册会计师的职业道德与法律责任18

第一节 注册会计师的职业道德19

第二节 注册会计师的法律责任22

第三章 审计工作前提与审计目标30

第一节 审计工作前提31

第二节 审计目标33

第三节 财务报表审计工作流程36

第四章 审计证据与审计工作底稿43

第一节 审计证据44

第二节 审计工作底稿51

第五章 计划审计工作64

第一节 初步业务活动65

第二节 总体审计策略与具体审计计划73

第三节 审计重要性81

第四节 审计风险87

第六章 风险评估与风险应对96

第一节 风险评估97

第二节 风险应对110

第七章 审计抽样131

第一节 审计抽样概述132

第二节 控制测试中抽样技术的应用140

第三节 细节测试中抽样技术的应用144

第八章 审计报告157

第一节 审计报告概述158

第二节 标准审计报告161

第三节 非标准审计报告162

第九章 销售与收款循环的审计174

第一节 销售与收款循环概述175

第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试179

第三节 销售与收款循环的实质性程序183

第四节 营业收入的实质性程序185

第五节 应收账款的实质性程序189

第十章 采购与付款循环的审计199

第一节 采购与付款循环概述200

第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试203

第三节 采购与付款循环的实质性程序206

第四节 应付账款和固定资产的实质性程序208

第十一章 生产与存货循环的审计217

第一节 生产与存货循环概述218

第二节 生产与存货循环的内部控制与控制测试220

第三节 存货审计的实质性程序224

第十二章 筹资与投资循环的审计249

第一节 筹资与投资循环概述250

第二节 筹资与投资循环的内部控制与控制测试253

第三节 筹资与投资循环的实质性程序257

第四节 筹资与投资相关项目的审计258

第十三章 货币资金审计269

第一节 货币资金审计概述270

第二节 库存现金审计272

第三节 银行存款和其他货币资金的审计278

第十四章 其他特殊项目审计289

第一节 期初余额审计290

第二节 期后事项审计292

第三节 持续经营审计296

第四节 或有事项审计301

第十五章 完成审计工作306

第一节 完成审计工作概述307

第二节 获取管理层声明书312

第三节 形成审计意见与撰写审计报告317

参考文献320

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