图书介绍

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审计学
  • 朱荣恩主编 著
  • 出版社: 北京:高等教育出版社
  • ISBN:9787040252484
  • 出版时间:2008
  • 标注页数:382页
  • 文件大小:49MB
  • 文件页数:398页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 审计的基本概念1

第一节 审计的产生和发展2

第二节 审计、鉴证与认证6

第三节 审计分类9

第四节 审计机构及其人员14

第二章 审计目标与审计20

第一节 审计目标21

第二节 审计过程23

第三章 审计证据与审计工作底稿39

第一节 审计证据39

第二节 审计工作底稿47

第四章 重要性与审计风险54

第一节 重要性55

第二节 审计风险61

第五章 内部控制及测试72

第一节 内部控制概述73

第二节 内部控制的了解与描述77

第三节 内部控制测试87

第四节 管理建议书89

第六章 审计抽样94

第一节 审计抽样概述95

第二节 控制测试中的审计抽样103

第三节 实质性程序中的审计抽样110

第七章 信息技术对审计过程的影响121

第一节 信息技术环境下的内部控制122

第二节 信息技术对审计过程的影响127

第三节 不同的信息技术环境中的审计问题137

第四节 信息技术环境下其他审计问题139

第八章 收入循环审计147

第一节 收入循环审计概述148

第二节 收入循环内部控制测试152

第三节 收入循环实质性程序154

第九章 支出循环审计166

第一节 支出循环审计概述167

第二节 支出循环内部控制测试171

第三节 支出循环实质性程序174

第十章 存货和固定资产循环审计179

第一节 存货和固定资产循环审计概述180

第二节 存货和固定资产循环部控制测试184

第三节 存货和固定资产循环实质性程序187

第十一章 筹资和投资循环审计198

第一节 筹资和投资循环审计概述199

第二节 筹资和投资循环内部控制测试205

第三节 筹资和投资循环实质性程序208

第十二章 货币资金业务审计216

第一节 货币资金业务审计概述217

第二节 货币资金业务内部控制测试218

第三节 货币资金实质性程序220

第十三章 其他需关注项目的审计232

第一节 关联方及其交易审计233

第二节 持续经营假设审计237

第三节 期后事项审计240

第四节 或有事项审计242

第五节 会计政策变更、会计估计变更和前期差错更正审计245

第十四章 编制审计报告前的工作和审计报告249

第一节 编制审计报告前的工作250

第二节 审计报告概述257

第三节 标准审计报告、非标准审计报告及对特殊目的业务的审计报告260

第十五章 其他鉴证业务273

第一节 验资274

第二节 财务报表审阅287

第三节 预测性财务信息审核291

第四节 内部控制审核296

第十六章 注册会计师执业准则体系304

第一节 注册会计师执业准则建设305

第二节 鉴证业务准则与相关服务准则308

第三节 质量控制准则310

第十七章 注册会计师职业道德与法律责任313

第一节 伦理道德和职业道德314

第二节 中国的注册会计师职业道德及其发展展望318

第三节 注册会计师法律责任328

第四节 中国各项法律对注册会计师法律责任的规范335

第五节 注册会计师职业界如何防范法律诉讼340

第十八章 内部审计344

第一节 内部审计概述345

第二节 内部审计准则349

第三节 经营审计359

第四节 管理审计362

第十九章 政府审计367

第一节 政府审计概述368

第二节 财政收支审计374

第三节 财务收支审计376

第四节 专项审计379

参考文献382

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