图书介绍
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- 梁再添,梁益彰主编 著
- 出版社: 上海:上海财经大学出版社
- ISBN:7810491954
- 出版时间:2001
- 标注页数:348页
- 文件大小:19MB
- 文件页数:364页
- 主题词:
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图书目录
2001年注册会计师全国统一考试《审计》考试大纲1
第一章 注册会计师审计概论3
【考情趋势】3
一、注册会计师审计的起源与发展3
二、注册会计师审计的基本概念5
第二章 注册会计师行业管理8
【考情趋势】8
一、注册会计师考试与注册登记8
二、注册会计师业务范围9
三、会计师事务所9
四、注册会计师协会10
五、注册会计师的管理体制11
【考情趋势】12
一、中国独立审计准则体系12
第三章 注册会计师执业规范体系12
二、美国独立审计准则15
三、审计质量控制准则17
四、独立审计准则与质量控制准则的关系23
五、注册会计师的职业道德25
第四章 注册会计师的法律责任31
【考情趋势】31
一、注册会计师的法律责任31
二、我国有关法规对注册会计师法律责任的规定36
三、注册会计师如何避免法律诉讼38
第五章 审计目标与审计范围39
【考情趋势】39
一、审计总目标39
二、审计具体目标及其确定40
三、审计过程与审计目标的实现43
四、审计业务约定书与审计范围44
【精选范例】47
第六章 审计证据与审计工作底稿49
【考情趋势】49
一、审计证据的种类及其特性49
二、审计证据的获取54
三、审计证据的整理与分析57
四、审计工作底稿的定义、分类及作用58
五、审计工作底稿的形成与复核58
六、审计档案的管理61
【精选范例】63
第七章 审计计划、重要性及审计风险67
【考情趋势】67
一、审计计划的含义67
二、审计计划的编制与复核68
三、了解被审计单位的基本情况69
四、审计重要性74
五、审计风险80
六、初步审计策略85
【精选范例】87
第八章 内部控制及其测试与评价91
【考情趋势】91
一、内部控制的目标与要素91
二、了解与记录内部控制94
三、内部控制测试97
四、内部控制评价及实质性测试设计100
五、管理建议书102
【精选范例】104
第九章 审计测试中的抽样技术107
【考情趋势】107
一、审计抽样的定义及种类107
二、样本的设计与选取109
三、抽样结果的评价112
【精选范例】113
第十章 销售与收款循环审计115
【考情趋势】115
一、销售与收款循环的特性116
二、内部控制测试和交易的实质性测试118
三、主营业务收入审计125
四、应收账款审计129
五、坏账准备审计136
六、其他相关账户审计137
第十一章 购货与付款循环审计147
【考情趋势】147
一、购货与付款循环的特性147
二、内部控制测试和交易的实质性测试149
三、应付账款审计154
四、固定资产和累计折旧审计160
五、其他相关账户审计167
第十二章 生产循环审计172
【考情趋势】172
一、生产循环的特性172
二、内部控制测试和交易的实质性测试173
三、存货成本审计178
四、分析性复核179
五、存货监盘181
六、存货计价审计和截止审计186
七、应付工资审计188
八、其他相关账户审计189
【考情趋势】195
一、筹资与投资循环的特性195
第十三章 筹资与投资循环审计195
二、内部控制测试与交易的实质性测试196
三、借款审计201
四、所有者权益审计205
五、投资审计213
第十四章 货币资金与特殊项目审计220
【考情趋势】220
一、货币资金与业务循环220
二、内部控制测试220
三、现金审计223
四、银行存款审计226
五、其他货币资金审计232
第十五章 终结审计与审计报告234
【考情趋势】234
一、审计报告编制前的工作234
二、审计报告的概述265
三、审计报告准则266
四、审计报告的基本类型268
五、审计报告的编制293
六、期后发现的事实294
七、特殊目的的审计报告295
第十六章 与审计相关的其他鉴证业务303
【考情趋势】303
一、验资303
二、盈利预测审核317
【精选范例】321
中国注册会计师协会已发布独立审计准则及公报一览表325
模拟试题一328
模拟试题二340
附1 答题卡样张347
附2 答题卡涂写须知348