图书介绍

Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务
  • 李海风编著 著
  • 出版社: 北京:电子工业出版社
  • ISBN:9787121093197
  • 出版时间:2009
  • 标注页数:186页
  • 文件大小:23MB
  • 文件页数:206页
  • 主题词:内部审计-经济师-资格考核-自学参考资料

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第1部分 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用2

第1章 遵循IIA属性标准(15%~25%)2

管理内部审计职能2

《内部审计专业实务标准》10

IIA属性标准12

IIA《道德规范》16

第2章 建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序(15%~25%)18

管理内部审计活动18

计划18

沟通和批准19

资源管理20

政策和程序20

协调21

向董事会和高层管理者报告23

第3章 了解内部审计活动在组织的治理中的角色(10%~20%)26

工作性质26

风险管理27

控制29

治理38

第4章 内部审计活动的其他角色和职责(0~10%)40

职业道德/合规性40

行为规范的内容范例41

IIA的工作标准42

第5章 治理、风险和控制知识要素(15%~25%)43

公司治理原则43

可以选择的控制框架或模型44

企业风险管理词汇、概念和技术50

不同组织结构下的风险/控制意义53

不同领导风格下的风险/控制含义55

变革管理55

冲突管理57

管理控制技术58

控制的类型59

第6章 业务计划(15%~25%)67

审计过程67

审计规划67

分析性复核68

计划重要性水平68

详细的风险评估70

审计风险因素70

确定审计目标和审计范围72

审计工作方案73

对审计工作进行规划73

IIA的工作标准74

附录 2002年发布的《萨班斯—奥克斯利法案》77

词汇表79

第2部分 实施内部审计业务88

第1章 实施业务(25%~35%)88

审计日程表88

审计监督88

收集数据和信息89

评价审计证据89

编制和复核审计工作底稿90

审计报告91

IIA的工作标准94

第2章 实施具体业务(25%~35%)97

实施确认业务97

实施咨询业务127

第3章 监控业务成果(5%~15%)128

审计监控和后续跟进128

IIA的工作标准129

第4章 舞弊知识基础(5%~15%)130

发现抽样130

讯问技术130

取证审计134

舞弊类型135

舞弊的风险因素、红旗标志和征兆135

舞弊者的行为和特征137

将分析性关系综合到舞弊发现当中139

利用计算机来分析舞弊和犯罪数据140

第5章 业务工具(15%~25%)143

抽样143

统计分析152

数据收集工具和技术155

分析性复核技术156

变量分析156

观察、非干扰性测量和日常记录157

问题解决与决策制定158

风险与控制自我评估168

计算机化审计工具和技术170

包含流程图的过程描绘178

词汇表180

热门推荐