图书介绍
Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
![Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务](https://www.shukui.net/cover/9/34958396.jpg)
- 李海风编著 著
- 出版社: 北京:电子工业出版社
- ISBN:9787121093197
- 出版时间:2009
- 标注页数:186页
- 文件大小:23MB
- 文件页数:206页
- 主题词:内部审计-经济师-资格考核-自学参考资料
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图书目录
第1部分 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用2
第1章 遵循IIA属性标准(15%~25%)2
管理内部审计职能2
《内部审计专业实务标准》10
IIA属性标准12
IIA《道德规范》16
第2章 建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序(15%~25%)18
管理内部审计活动18
计划18
沟通和批准19
资源管理20
政策和程序20
协调21
向董事会和高层管理者报告23
第3章 了解内部审计活动在组织的治理中的角色(10%~20%)26
工作性质26
风险管理27
控制29
治理38
第4章 内部审计活动的其他角色和职责(0~10%)40
职业道德/合规性40
行为规范的内容范例41
IIA的工作标准42
第5章 治理、风险和控制知识要素(15%~25%)43
公司治理原则43
可以选择的控制框架或模型44
企业风险管理词汇、概念和技术50
不同组织结构下的风险/控制意义53
不同领导风格下的风险/控制含义55
变革管理55
冲突管理57
管理控制技术58
控制的类型59
第6章 业务计划(15%~25%)67
审计过程67
审计规划67
分析性复核68
计划重要性水平68
详细的风险评估70
审计风险因素70
确定审计目标和审计范围72
审计工作方案73
对审计工作进行规划73
IIA的工作标准74
附录 2002年发布的《萨班斯—奥克斯利法案》77
词汇表79
第2部分 实施内部审计业务88
第1章 实施业务(25%~35%)88
审计日程表88
审计监督88
收集数据和信息89
评价审计证据89
编制和复核审计工作底稿90
审计报告91
IIA的工作标准94
第2章 实施具体业务(25%~35%)97
实施确认业务97
实施咨询业务127
第3章 监控业务成果(5%~15%)128
审计监控和后续跟进128
IIA的工作标准129
第4章 舞弊知识基础(5%~15%)130
发现抽样130
讯问技术130
取证审计134
舞弊类型135
舞弊的风险因素、红旗标志和征兆135
舞弊者的行为和特征137
将分析性关系综合到舞弊发现当中139
利用计算机来分析舞弊和犯罪数据140
第5章 业务工具(15%~25%)143
抽样143
统计分析152
数据收集工具和技术155
分析性复核技术156
变量分析156
观察、非干扰性测量和日常记录157
问题解决与决策制定158
风险与控制自我评估168
计算机化审计工具和技术170
包含流程图的过程描绘178
词汇表180