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![审计学](https://www.shukui.net/cover/65/32238831.jpg)
- 刘静,卢相君主编 著
- 出版社: 北京:经济科学出版社
- ISBN:9787505869608
- 出版时间:2008
- 标注页数:408页
- 文件大小:22MB
- 文件页数:417页
- 主题词:审计学-教材
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图书目录
第一章 审计学概述1
第一节 审计的含义和性质1
第二节 审计的产生和发展5
第三节 审计的对象、目标、职能和作用11
第四节 建立和完善我国审计监督制度的重大意义15
审计案例 英国南海股份有限公司审计案17
第二章 审计组织体系和审计分类20
第一节 政府审计20
第二节 注册会计师审计25
第三节 内部审计33
第四节 审计分类36
审计案例 国家审计署引发2004年全国“审计风暴”40
第三章 审计标准和审计准则43
第一节 审计标准43
第二节 审计准则46
第三节 会计师事务所质量控制准则55
第四节 注册会计师职业道德准则和后续教育准则63
审计案例 麦克逊·罗宾斯药材公司破产案67
第四章 审计目标和审计责任70
第一节 审计目标70
第二节 审计责任78
审计案例 上市公司造假何时休——2005年财务舞弊之一瞥87
第五章 审计证据和审计工作底稿91
第一节 审计证据91
第二节 获取审计证据的程序97
第三节 审计工作底稿117
审计案例 沧海公司应收账款审计案122
第六章 审计计划和审计模式125
第一节 审计计划125
第二节 审计模式136
审计案例 世界通信公司审计案145
第七章 重大错报风险的评估160
第一节 风险导向战略系统审计过程160
第二节 了解被审计单位及其环境162
第三节 识别和评估重大错报风险174
审计案例 美国安然公司审计案180
第八章 重大错报风险的应对184
第一节 针对评估的重大错报风险的总体应对措施184
第二节 针对认定层次重大错报风险的审计程序186
第三节 控制测试190
第四节 实质性测试197
审计案例 “银广夏”审计案201
第九章 销售与收款循环审计205
第一节 销售与收款循环内部控制及其测试205
第二节 销售与收款循环实质性测试218
审计案例 康成公司审计案228
第十章 购货与付款循环审计234
第一节 购货与付款循环内部控制及其测试234
第二节 购货与付款循环实质性测试242
审计案例 美国巨人零售公司审计案250
第十一章 生产与费用循环审计253
第一节 生产与费用循环内部控制及其测试253
第二节 生产与费用循环实质性测试257
审计案例 高路华公司6.4亿元的假账案269
第十二章 筹资与投资循环审计273
第一节 筹资与投资循环内部控制及其测试273
第二节 筹资与投资循环实质性测试279
审计案例 美国ESM政府证券有限公司审计案288
第十三章 货币资金审计292
第一节 货币资金内部控制及其测试292
第二节 货币资金实质性测试301
审计案例 湖南天一科技股份有限公司现金陷阱307
第十四章 完成审计工作与审计报告312
第一节 完成审计工作312
第二节 审计报告概述337
第三节 注册会计师审计报告342
审计案例 我国第一份拒绝表示意见的审计报告354
第十五章 验资、预测性财务信息审核和财务报表审阅358
第一节 验资358
第二节 预测性财务信息审核370
第三节 财务报表审阅378
审计案例 上海贝岭股份有限公司盈利预测审核案385
第十六章 相关服务和咨询业务389
第一节 对财务报表信息执行商定程序389
第二节 代理记账、税务代理与咨询394
第三节 会计咨询400
审计案例 飞翔公司管理咨询案403
参考书目406